财务处召开2019年内部控制建设工作会议
时间:2019年12月25日 编辑:林丹虹 来源:财务处
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为全面推进学校内部控制建设工作,防范财务风险,2019年12月18日下午,学校召开内部控制建设工作会议。副院长毛才盛主持会议并发表讲话,财务处处长叶剑洪就内控相关工作进行汇报并布置财务部门内控自查工作。

毛才盛首先传达全省教育系统防范金融诈骗警示教育会议精神,要求全体财务人员及相关负责人充分领会会议精神,深刻认识金融诈骗所具有的不可逆性及面临的严峻形势、提高防范金融诈骗的意识,严谨核实每笔大额资金的流出,确保学校及师生个人资金的安全和完整。毛才盛就学校内部控制建设工作提出三点要求:一是严格内控机制,排查财务内控制度执行情况,优化相关业务流程,加强财务政策及相关信息的宣传;二是建立预警机制,在学生群体中加大对金融诈骗危害性的宣传,提升学生的防范意识,预防诈骗事件的发生。三是严控预算机制,规范相关业务流程。

叶剑洪通报校内审计中发现的问题,以便今后进一步加强相关内控管理。叶剑洪还就2019年行政事业单位内控报告编制中需要有关部门配合的部分进行说明,以便更好开展本年度内控报告的编制工作,另外布置学院下属独立法人公司财务部门等部门做好内控自查工作,对不相容岗位进行及时调整。
出席本次会议的主要有党委办公室、组织部、人事处、科研处、国有资产管理处、实验室与设备管理处、后勤管理处、监察审计处、图书与信息技术中心、继续教育学院等单位主要负责人,财务处、浙江大学宁波“五位一体”校区、学院下属独立法人公司主要负责人及全体财务人员。